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天水市第一人民醫(yī)院2025年單位預(yù)算公開情況說明

甘肅天水 全部類型 2025年01月16日
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2025年單位預(yù)算公開情況說明
單位負責(zé)人:陳江魚
財務(wù)負責(zé)人:高連晟
制 表:點擊登錄查看
公開日期:****
目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明
三、單位收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款 三公 經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財政撥款 三公 經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》,現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下:
一、單位職責(zé)
甘肅省點擊登錄查看秉持 厚德博愛,精誠篤仁 院訓(xùn),經(jīng)過70余載砥礪前行,已成為一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的現(xiàn)代化三級甲等綜合醫(yī)院。是國家腦防委授予的高級卒中中心,國家標準版胸痛中心、甘肅省Ⅰ級創(chuàng)傷中心,中國抗癲癇協(xié)會評定的二級癲癇中心,國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地,省級兒童早期發(fā)展示范基地,天水市緊急醫(yī)療救援中心,是國家認可委員會認可的ISO15189醫(yī)學(xué)實驗室,甘肅省南部區(qū)域醫(yī)療中心。
醫(yī)院積極承擔(dān)公立醫(yī)院職能擔(dān)當(dāng),將公益性牢牢寫在醫(yī)院發(fā)展的旗幟上。肩負支援基層醫(yī)院能力提升、健康扶貧、突發(fā)醫(yī)療事件援助的重任。成功應(yīng)對新冠肺炎疫情 大考 ,馳援武漢,征戰(zhàn)省內(nèi)、出征西藏。在抗擊新冠、抗擊 非典 、抗洪救災(zāi)、抗震救災(zāi)以及扶貧支邊、援疆援藏援非等任務(wù)中,贏得社會和政府的高度評價。建立 上下聯(lián)動 的區(qū)域協(xié)同醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)平臺,與我市****點擊登錄查看醫(yī)療聯(lián)合體 ,成立天水市胸痛中心聯(lián)盟、天水市高級卒中中心聯(lián)盟、隴東南急診專科聯(lián)盟、天水市區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗中心等,幫扶和帶動基層衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)近百家。
二、機構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院占地面積近100畝,建筑總面積13.13萬平方米,核定床位1500張?,F(xiàn)有臨床、醫(yī)技科室79個,職能科室24個。其中,省級重點學(xué)科5個,分別為重癥醫(yī)學(xué)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科和神經(jīng)外科。市級重點學(xué)科38個,包括心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、骨科、泌尿外科、神經(jīng)外科、胸心外科、麻醉科、消化內(nèi)科、婦科、產(chǎn)科、腎病內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、急診科、兒科、耳鼻喉頭頸外科、皮膚科、全科醫(yī)學(xué)科、超聲科、醫(yī)學(xué)檢驗科等。目前重癥醫(yī)學(xué)科已成為國家級重點??平ㄔO(shè)項目。
三、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
2025年單位收入預(yù)算2,082.62萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2),比2024年預(yù)算增加383.25萬元,增長22.55%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2082.62萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算
2025年單位支出預(yù)算2082.62萬元(詳見單位預(yù)算公開表3),比2024年預(yù)算增加383.25萬元,增長22.55%。其中:基本支出353.51萬元,占16.97%;項目支出1729.11萬元,占83.03%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(詳見單位預(yù)算公開表4),主要是:
1.社會保障和就業(yè)支出295.46萬元;
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,787.16萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年單位一般公共預(yù)算支出2082.62萬元(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7)。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年基本支出353.51萬元,比2024年預(yù)算增加41.10萬元,增長13.16%,增長的主要原因是離退休費增資所致。
其中:人員經(jīng)費支出352.09萬元,主要包括:退休費、離休費、生活補助及醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費支出1.42萬元,主要包括:福利費及其他商品和服務(wù)支出。
(二)項目支出
2025年一般公共預(yù)算項目支出1729.11萬元,比2024年預(yù)算增加342.15萬元,增長24.67%,增長的主要原因是床位費補貼增加222萬元,取消藥品加成補貼增加120.15萬元。其他運轉(zhuǎn)類項目0個;特定目標類項目0個。
(三)支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理(項):2025年預(yù)算數(shù)為0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%。
五、單位一般公共預(yù)算財政撥款 三公 經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
(一) 三公 經(jīng)費情況說明
三公 經(jīng)費預(yù)算0萬元(詳見單位預(yù)算公開表8),比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%。
1.因公出國(境)費用0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
2.公務(wù)接待費0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元),比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
(二)培訓(xùn)費預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
(三)會議費預(yù)算情況說明
5.會議費0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元(詳見單位預(yù)算公開表9),比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預(yù)算總額33,191.99萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算28,544.49萬元,政府采購工程預(yù)算4,647.50萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為108,295.44萬元。其中:辦公用房123,796.40 平方米,價值53,976.11萬元。共有公務(wù)用車13輛,價值413.85萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值43,528.42萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約20,565.70萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
(三)非稅收入情況
2025年本單位無非稅收入征收計劃。
(四)單位管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出,相關(guān)表格為空表。
(五)重點項目情況
1、項目名稱:點擊登錄查看床位費補貼
(1)項目概況:為了加快推進城市公立醫(yī)院綜合改革,充分發(fā)揮公立醫(yī)院公益性,緩解人民群眾看病難,看病貴問題,依據(jù)相關(guān)政策文件,確定床位補貼標準為7400元/張/年,衛(wèi)健部門批準床位數(shù)量1500張,共補貼1110萬元。
(2)立項依據(jù):甘衛(wèi)醫(yī)政函[2011]641號《關(guān)于點擊登錄查看增設(shè)床位的批復(fù)》和甘衛(wèi)醫(yī)政函[2012]667號《關(guān)于劃轉(zhuǎn)天水市****
(3)實施主體:點擊登錄查看
(4)實施周期:1年
(5)實施計劃:資金主要用于購買專用材料。
(6)年度預(yù)算安排:1110萬元
(7)預(yù)期總體目標:醫(yī)療水平和服務(wù)質(zhì)量提升,門診和住院患者不斷增加,患者就診時間縮短,病床使用率增加。
2、項目名稱:點擊登錄查看取消藥品加成補貼
(1)項目概況:依據(jù)《天水市城市公立醫(yī)院綜合改革實施方案》,取消藥品加成收入后醫(yī)院減少的合理收入(以上年度取消藥品加成后藥品收入的15%計算)通過醫(yī)療服務(wù)價格消化75%,醫(yī)院通過節(jié)約成本內(nèi)部消化10%,政府補助15%。
(2)立項依據(jù):天政辦發(fā)[2017]126號《天水市****
(3)實施主體:點擊登錄查看
(4)實施周期:1年
(5)實施計劃:資金主要用于購買藥品。
(6)年度預(yù)算安排:619.11萬元
(7)預(yù)期總體目標:推進醫(yī)藥分開,全面取消藥品加成政策,將公立醫(yī)院補償由服務(wù)收費、藥品加成收入和財政補助三個渠道改為服務(wù)收費和財政補助兩個渠道。加強衛(wèi)生部門對醫(yī)療費用的監(jiān)管控制,及時查處為追求經(jīng)濟利益的不合理用藥、用材和檢查及重復(fù)檢查等行為。引導(dǎo)醫(yī)療機構(gòu)主動控制醫(yī)療費用,加快推進公立醫(yī)院改革。
十、預(yù)算績效情況說明
2025年,納入單位預(yù)算績效目標管理的項目2個。其中,單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度,設(shè)置二級指標18個、三級指標29個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設(shè)置二級指標10個、三級指標11個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、 三公 經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市****
8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
9、工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
11、對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。



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